东北财经大学会计学院审计学系
- 作品数:22 被引量:114H指数:6
- 相关机构:重庆工商大学会计学院中山大学岭南学院经济学系中山大学岭南学院更多>>
- 发文基金:中国博士后科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域:经济管理政治法律医药卫生文化科学更多>>
- 我国社保基金财务偿付能力评价指标构建及风险测度被引量:6
- 2019年
- 党的十八届三中全会和十九大报告提出按照兜底线、织密网、建机制的要求,建立更加公平可持续的社会保障制度。可持续性则应依靠社保基金财务偿付能力测算及评价。本文将社保基金资金管理中应用的收付实现制和权责发生制的理念相结合,建立基于收支缺口和隐性负债的社保基金财务偿付能力评价理论框架和评价指标,应用ARIMAX等数理统计方法对社保基金收支缺口进行综合因素的预测,通过数据结果与实际情况的匹配程度验证评价指标的合理性,进一步考虑了财政补贴及投资收益对偿付能力的影响程度,测度和分析政府财政风险,最后提出构建完善社保基金财务偿付能力以及降低相应财政风险的相关对策和建议。
- 唐大鹏张琪
- 关键词:社保基金
- 推行绩效管理 加强财会监督:如何落实《行政单位财务规则》新规?(下)被引量:1
- 2023年
- 背景材料:2023年3月1日起,修订版《行政单位财务规则》(财政部令第113号,以下简称《规则》)施行。作为我国财政制度体系的重要组成部分,《行政单位财务规则》是行政单位财务管理的基本依据,对规范行政单位财务行为,加强行政单位财务管理和监督,保障行政单位运转,提高资金使用效益,发挥了重要作用。此次《规则》修订主要遵循以下原则:一是坚持稳中求进,加强统筹衔接。
- 邢星伊安红唐大鹏唐大鹏况玉书阮静
- 关键词:财务规则财务行为《规则》绩效管理单位财务管理财会监督
- 如何让央企合规管理机制“长牙齿”?(下)
- 2022年
- 背景材料:近日,国务院国资委印发《中央企业合规管理办法》(以下简称《办法》),从制度建设、运营机制、合规文化、监督问责等方面对央企进一步深化合规管理作出细化规定,这是国资委针对合规管理发布的重要部门规章。《办法》于2022年10月1日起施行。
- 谢获宝林江汤风琴杨兴龙唐大鹏阮静
- 关键词:合规管理合规文化《办法》部门规章国资委
- 推行绩效管理加强财会监督:如何落实《行政单位财务规则》新规?(上)
- 2023年
- 背景材料:2023年3月1日起,修订版《行政单位财务规则》(财政部令第113号,以下简称《规则》)施行。作为我国财政制度体系的重要组成部分,《行政单位财务规则》是行政单位财务管理的基本依据,对规范行政单位财务行为,加强行政单位财务管理和监督,保障行政单位运转,提高资金使用效益,发挥了重要作用。
- 邢星伊安红唐大鹏韩晓明况玉书阮静
- 关键词:财务规则财务行为《规则》绩效管理单位财务管理财会监督
- 完善内部控制体系提升财会监督效能(下)被引量:1
- 2023年
- 背景材料:内部控制报告是行政事业单位内部控制建设水平和内部管理质量的直观反映。自2017年1月财政部印发《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》以来,今年已经是第七年组织开展行政事业单位内部控制报告编报工作。根据《关于开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会[2023]6号,以下简称《通知》)部署。
- 陈雯李翼刘金文唐大鹏杨兴龙阮静
- 关键词:内部控制报告财会监督《通知》
- 监督沙龙
- 2022年
- 如何让央企合规管理机制“长牙齿”?(上)背景材料:近日,国务院国资委印发《中央企业合规管理办法》(以下简称《办法》),从制度建设、运营机制、合规文化、监督问责等方面对央企进一步深化合规管理作出细化规定,这是国资委针对合规管理发布的重要部门规章。《办法》于2022年10月1日起施行。
- 谢获宝林江汤风琴杨兴龙唐大鹏
- 关键词:合规管理合规文化《办法》部门规章国资委
- 审计教学工作中借鉴与实践
- 审计学的教学目的是要培养学生知晓审计原理、达到能够鉴别企业实务活动及财务报告是否符合相关标准的目标。“审计学”教学——集理论与实践于一体并高度综合,使得讲授的老师和学习的学生无不感到前所未有的压力。它山之石,可以攻玉。总...
- 王晓霞
- 关键词:审计教育教学目的教学体系教学方法
- 文献传递
- 预算分权下政府内部控制概念框架及实现路径被引量:35
- 2017年
- 在《预算法》贯彻执行的背景下,内部控制逐步成为我国政府践行反腐倡廉要求、推进国家治理和依法治国、强化财税体制机制改革的重要抓手,而遍观内部控制的相关政策研究,宏观层面上从预算分权视角讨论政府内部控制体系建设尚处于初探阶段。因此,本文在充分总结财政部关于政府内部控制的相关政策和理论研究的基础上,对行政事业单位内部控制和财政管理内部控制的内涵和外延进行融合,创新性地提出并论证了预算分权视角下政府内部控制概念框架,并科学借鉴美国政府内部控制体系中预算分权组织架构、业务流程控制和协同监督机制的科学性和先进性,为探索我国预算分权视角下政府内部控制体系的实现路径和政策研究提供参考。
- 唐大鹏王璐璐武威
- 关键词:依法治国政府内部控制
- 信用时代,透支诱惑下如何对个人债务进行风险管控?被引量:1
- 2019年
- 背景材料:今年5月,广东珠海28岁女律师助理陈某在家中烧炭自杀,留下高达87.8万元的信用卡欠款,涉及中信银行、平安银行等一共14家银行。8月16日,中国银行保险监督管理委员会深圳监管局在约谈中信银行和平安银行两家机构相关负责人后,以"告知函"首度回应该案件,表示银行存在额度管理不慎等问题,以下发风险提示等方式督促其加强整改,并视整改完成情况采取进一步的监管措施。
- 林江张明唐大鹏胡才龙胡才龙郭晓蓓
- 关键词:个人信用信息系统个人信用管理体系信用卡风险管理风险管控个人债务
- 注会行业自律监督:如何持续提质增效?
- 2023年
- 背景材料:为深入学习贯彻习近平总书记关于财会监督工作的重要论述,贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,深度参与财会监督专项行动,强化行业协会自律监督作用,2023年4月,中国注册会计师行业党委、中国注册会计师协会决定在注册会计师行业开展“自律监督提升年”主题活动,并制定《注册会计师行业“自律监督提升年”主题活动实施方案》(以下简称《方案》),提出三大重点目标,十项关键举措,为“自律监督提升年”主题活动绘就清晰的路线图。
- 李书玲刘合定吴茗唐大鹏阮静
- 关键词:注册会计师行业行业自律行业协会财会监督