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戴国文

作品数:5 被引量:5H指数:2
供职机构:中国太平洋保险(集团)股份有限公司更多>>
相关领域:经济管理交通运输工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 3篇审计
  • 2篇内部审计
  • 2篇保险
  • 1篇第三方评估
  • 1篇对症下药
  • 1篇信息平台
  • 1篇信息系统
  • 1篇舆论
  • 1篇软环境
  • 1篇社会舆论
  • 1篇审计信息
  • 1篇审计信息系统
  • 1篇条款
  • 1篇赔偿
  • 1篇企业
  • 1篇企业经营活动
  • 1篇流程驱动
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部控制审计
  • 1篇控制审计

机构

  • 5篇中国太平洋保...

作者

  • 5篇戴国文
  • 1篇张岳

传媒

  • 2篇中国内部审计
  • 1篇城市轨道交通...
  • 1篇上海保险

年份

  • 1篇2016
  • 2篇2014
  • 1篇2012
  • 1篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
浅议“无责免赔”中的“赔偿”被引量:2
2011年
近来,大家对通用了几十年的“无责免赔”保险条款是否有效议论纷纷,社会舆论偏向被保险人,给保险主体带来了诸多被动。
戴国文
关键词:赔偿保险条款被保险人社会舆论保险主体
流程驱动的内部审计集团化管理信息平台架构被引量:2
2014年
信息化时代的发展,计算机技术、网络技术、信息技术的广泛使用,企业经营活动和管理模式都发生了重大变化。同时,企业经营的信息化管理使企业业务和信息技术实现了全面融合,使经营风险出现了新的特征。为适应新形势下的风险控制,审计的集团化管理成为内部审计发展的新模式,迫切需要建立相应的内部审计信息系统。本文围绕现代内部审计的发展要求,结合企业审计系统建设实践,探讨内部审计集团化管理模式的实现途径;提出以流程为驱动的内部审计管理信息平台的建设理论和构建思路;形成审计集团化管理模式下,覆盖内部审计主要业务领域的管理信息平台架构,探讨审计集团化管理信息平台架构下的审计管理、审计作业、远程审计三个子系统的建设技术和实现途径。
陈巍阎栗戴国文周仲平蒋洪浪金明李根伟许波东李宵欢权军
关键词:管理信息平台内部审计企业经营活动计算机技术审计信息系统
保险企业战略领域内部控制审计的探索——体现“管理宽度与保险深度”的内部控制审计
2016年
本文围绕内部控制审计的发展需求,结合企业开展内部控制审计的实践,探讨在"全面内部控制"的形式下,如何梳理、明确审计内容,设计可行的审计方法与步骤,在企业战略领域开展行之有效的内部控制审计,使其紧贴保险公司业务特点,更好地服务于企业的战略管理,体现具有"管理宽度与保险深度"的内部控制审计特点。
胡霜竹许似迅袁颂文陈巍阎栗戴国文王卓罡陈人超曹扬
关键词:内部控制审计
积极探索城市轨道交通运营安全的第三方评估被引量:1
2012年
国外通常的做法是定期对轨道交通实施风险查勘,找出风险缺失,对症下药,以防患于未然。从土建、运营、管理、软环境等四大方而实施现场查勘,
戴国文
关键词:城市轨道交通对症下药软环境查勘
以增加价值为导向的内部审计评价体系研究
中国内部审计协会2013年在《内部审计基本准则》中将"增加价值"作为内审的主要目标,如何评价内部审计活动所增加的价值成为内部审计理论与实务界共同关注的课题。本文首次明确内审增加价值的内涵。本文全面梳理国内外相关研究的成果...
阎栗戴国文周仲平蒋洪浪谢力沈绍伟黄飞方慎言张岳丁家丰许波东周正
关键词:内部审计
文献传递
共1页<1>
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