赵忆
- 作品数:6 被引量:8H指数:1
- 供职机构:河海大学更多>>
- 相关领域:经济管理文化科学政治法律更多>>
- 关于对内部审计和内部控制关系的认识被引量:1
- 2008年
- 本文首先对内部审计和内部控制的关系作了个综述,在此基础上又论述了如何通过内部审计强化内部控制,以及在单位内开展内部控制专题审计等问题。最后,基于现代风险导向内部审计的新理念,探讨了如何发挥内部审计在企业风险管理中的作用。从而达到对现代内部审计和内部控制关系更深的理解和认识。
- 赵忆
- 关键词:内部审计内部控制风险管理
- 对高校财务票据管理工作的思考被引量:5
- 2015年
- 财务收费票据管理是当前高校财务管理工作中的一个重要环节,本文从论述高校财务票据管理的重要性入手,结合工作实践,介绍目前高校财务票据的主要分类,以及票据管理人员的具体工作流程,指出票据管理中存在的主要问题,并探讨解决问题的途径,为进一步完善高校财务票据管理模式提供一些参考。
- 赵忆
- 关键词:高校
- 财务报表背后的会计游戏
- 2008年
- 上市公司粉饰报表的行为总是不停的,而且手段还在不断翻新,各种会计技巧层出不穷。在综合整理了一些相关资料的基础上,本文主要选了目前看来比较重点和流行的上市公司五大会计游戏,包括MBO、高派现、资产重组、收入确认及关联交易。结合相关案例,运用会计、审计、财务管理等等各方面知识,从而揭示出这五大会计游戏的具体操作手法。希望在了解的同时能够给大家带来警示。
- 赵忆
- 关键词:财务报表会计工作上市公司财务管理