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孙利军
作品数:
1
被引量:48
H指数:1
供职机构:
南开大学商学院会计学系
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发文基金:
教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
耿袆雯
南开大学商学院会计学系
程新生
南开大学商学院会计学系
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机构
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南开大学
作者
1篇
程新生
1篇
孙利军
1篇
耿袆雯
传媒
1篇
当代财经
年份
1篇
2007
共
1
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企业内部审计制度改进了财务控制效果吗?——来自中国上市公司的证据
被引量:48
2007年
内部审计制度是由公司审计委员会和内部审计构成的内部监督制度,本文从审计委员会与内部审计关系模型出发,就内部审计制度对财务控制的影响进行了实证研究。我国上市公司内部审计制度的建立和实施能够改善公司财务控制。
程新生
孙利军
耿袆雯
关键词:
内部审计制度
内部审计
审计委员会
财务控制
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